Obsah
Detail faktúryč.: 20190299
Faktúra
- Číslo faktúry20190299
- Popis plneniakrovinorezy, ND
- Cena1 989,60 EUR
- Dátum doručenia15.5.2019
- Dátum splatnosti27.5.2019
- Dátum úhrady22.5.2019
- Dátum vystavenia13.5.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia13.5.2019
- Dátum zverejnenia31.5.2019
- OdberateľMestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
- IČO50182161
- DIČ2120208948
- AdresaŠafárikova 30, 920 01 Hlohovec
- Telefón0907446556
- E-mailinfo@mzhc.sk
- Webwww.mzhc.sk
- DodávateľADACOM progatec, s.r.o.
- IČO36734497
- DIČSK2022322863
- AdresaStará Hradská 52, 01003 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web